「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」を公表
日本監査役協会から「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」が公表されました。
それぞれの項目別に、ポイント、具体的確認事項、残すべき証拠などの記載もあり、実務的内容です。
監査役はもちろんですが、監査を受ける取締役や各部署の担当者の方にも参考になると思います。
<目次>
第1章 本報告書における内部統制システム監査の論点整理
第1節 内部統制システムとは
第2節 内部統制システム監査の論点整理
第2章 期中における内部統制システムの監査
第1節 期中監査の目的、留意事項
第2節 重要な会議への出席
第3節 役職員からの報告聴取
第4節 重要書類の閲覧
第5節 実地調査(往査)の実施
第6節 代表取締役社長との面談
第3章 内部統制システムの監査のポイントと課題
第1節 内部統制システム監査のその他ポイント
第2節 期中における内部統制システム監査のポイント